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审计处审计报告、审计意见书及审计决定送审程序

2016年04月26日 00:40  点击:[]


一、 审计报告(征求意见稿)

主送:被审计单位-----十日内将书面意见送交审计处

报送:主管审计工作的校领导

二、 审计报告(审计处审定的审计报告)-----报校审批稿

(审计处文号)

报送:主管审计工作的校领导签批 (二十日内批复)

抄送:主管财务工作的校领导

主管被审单位的校领导

三、 审计意见书(审批)-----处领导签发

四、 审计意见书、审计决定(处领导签发的审计意见书、审计决定)

(审计处文号)

主送:被审计单位

抄送:主管审计工作校领导、主管财务和被审单位的校领导、

有关单位

五、 执行审计意见书(被审计单位)。若有异议,十五日内向主管

审计工作的校领导书面提出。

六、 监督执行单位:审计处

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电话:023-62460056