新审计处
首页|部门概况|法规制度|审计动态|业务流程
最新动态
· 经济责任审计流程
· 审计处审计报告、审计意见...
业务流程
您的位置: 首页>>业务流程>>正文
审计处审计报告、审计意见书及审计决定送审程序
2017-11-13 16:23   审核人:

一、 审计报告(征求意见稿)

主送:被审计单位-----十日内将书面意见送交审计处

报送:主管审计工作的校领导

二、 审计报告(审计处审定的审计报告)-----报校审批稿

(审计处文号)

报送:主管审计工作的校领导签批 (二十日内批复)

抄送:主管财务工作的校领导

主管被审单位的校领导

三、 审计意见书(审批)-----处领导签发

四、 审计意见书、审计决定(处领导签发的审计意见书、审计决定)

(审计处文号)

主送:被审计单位

抄送:主管审计工作校领导、主管财务和被审单位的校领导、

有关单位

五、 执行审计意见书(被审计单位)。若有异议,十五日内向主管

审计工作的校领导书面提出。

六、 监督执行单位:审计处

 

关闭窗口

重庆邮电大学审计处  023-62460056